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2025-02-05 15:02:44
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2025-02-05 10:53:17
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企业内部控制 - VIP题库
简述内部控制审计的内容。
试述销售业务收款环节主要风险与管控措施。
A公司生产装潢建材,产品主要销售给各建筑工地,公司的原料有常备料及特殊配件,近年来,产销均衡,但公司库存有逐年增加的情况,经过调查了解发现,该公司在接到顾客订单后,直接交采购员王某办理釆购,王某不仅超量购买,而且单价偏高,采购经理是王某的亲戚,因此,仍签字核准王某的采购。请问,A公司采购内部控制存在哪些缺陷?
在内部控制层面下,高层管理者不可能亲自作出所有决策,因而需要将某些权力下放给下属,下属再进一步授权。这是公司治理与内部控制相关关系的哪一个基础理论?
企业风险根据风险是否可以分散,将其划分为
内部控制应当涵盖企业内部涉及生产经营的各个环节和会计工作的各项经济业务及相关岗位,这遵循了内部控制的
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